上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库

应付款管理系统审批报表

使用发票审批报表,您可以复核应付款管理系统在提交“审批”之后应用和释放的匹配和差异挂起总数。如果您使用预算控制,应付款管理系统还将列出所有资金控制挂起。

由于每个发票可以与多个采购订单行进行匹配,并且可能违背了多个匹配规则,因此相同的发票可以在多个类别中计算,甚至可能在相同类别中计算两次。同一张发票还可以具有一个或多个匹配挂起、税和分配差异挂起,以及资金控制挂起。

报表提交

应付款管理系统将在“审批”完成之后自动打印此报表。您可以从“发票活动”窗口初始化审批,或在“提交请求”窗口提交应付款管理系统审批流程。请参阅:审批。应付款管理系统将在您取消发票时自动初始化“审批”。请参阅:取消发票

选定的报表标题

挂起名 挂起名可以是下列名称中的任何一个:

另请参阅

审批

税名

发票容限

调整发票分配

调整已计划付款

输入预付款

Oracle 应付款管理系统中的预算控制

匹配挂起明细报表

审批挂起代码汇总

供应商


         上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库