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发票差异

如果您使用应计制会计并且已安装 Oracle 采购管理系统,则应付款管理系统将在审批和过帐与发票分配匹配的采购订单时记录差异。差异是采购订单和发票在价格、数量上的差别,对于外币事务处理,则指汇率差别。

以下公式显示了应付款管理系统计算发票额、采购订单金额和差异金额的方式。

发票差异
采购订单金额 PO 数量 × PO 价格 × PO 汇率
发票额 发票数量 × 发票价格 × 发票汇率
费用(发票分配额)
此为外币事务处理时都以本位币表示
PO 金额 + 发票价格差异 + 数量差异 + 汇率差异
发票价格差异 发票数量 ×(发票价格 - PO 价格)× 发票汇率
数量差异 (发票数量 - PO 数量)× PO 价格 × PO 汇率
汇率差异 发票数量 × PO 价格 ×(发票汇率 - PO 汇率)

注:保留数的余额分录是准备保留数。关联的保留数使用相同的公式;例如,采购订单的保留数根据公式:PO 数量 × PO 价格 × PO 汇率计算。

在“审批”期间,如果发票超过您为价格、数量和汇率差异定义的容限,应付款管理系统会将挂起应用于与发票匹配的采购订单。

另请参阅

发票容限

审批

应付款管理系统中的保留分录

会计方法

差异帐户


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