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计税

下节将讨论与税务处理相关的应收款管理系统功能。

销售税地点弹性域结构

应收款管理系统会使用“销售税地点弹性域”结构来确定销售税率并验证客户地址。您可以使用值列表来选择“系统选项”窗口“地点弹性域结构”字段中的“销售税地点弹性域”结构。下列“销售税地点弹性域”结构已预定义。这些结构依据各自所包含的地点段来命名:

“销售税地点弹性域”结构中的每段均取决于其直接父段(最高段除外)。例如,如果您正使用源结构“省(州)-县-城市”,则省(州)为最高段,它是县的父段,而县则是城市的父段。

您可以使用上面列出的任意结构或创建自己的结构来应用销售税。但是,我们建议您使用“省(州)-县-城市”结构,因为它是专为美国销售税系统设计的。

注意:如果您选择“省(州)-城市”或“省(州)-县-城市”之外的任何其它结构作为“销售税地点弹性域”结构,则请注意这会导致税率计算的不精确。美国销售税计算所依据的客户地址至少要求具有州、县、城市。

您也可以使用省(州)、县、城市、省、邮政编码和地址的任意组合来定义您自己的结构。您可以参考“计税”一节中的“自定义销售税地点弹性域结构”部分。请参阅:计税

注意:一旦输入了客户地址或事务处理,则您不能更新地点弹性域结构。

注:建议您进行此会计实务,以确保每个省(州)所拥有的销售税负债均可在总帐管理系统中唯一识别。要设置每个省(州)不同的纳税帐户,您需要指定省(州)段的纳税帐户限定词,它将是“省(州)-县-城市”和“省(州)-城市”结构的默认值。

地点

如果要计算销售税,您必须为“销售税地点弹性域”结构中的每段定义地点和相关的税率。例如,如果“销售税地点弹性域结构”中的某个段建立在县的基础上,您必须定义所有有效的县并指定每个县的税率。

如果您仅要验证客户地址,则必须定义“销售税地点弹性域”结构中每段的地点,但无需指定这些地点的税率。应收款管理系统将使用这些地点来验证客户地址。

您可以使用“税收地点和税率”窗口来人工输入此信息,或使用销售税率接口程序从外部来源装入地点和相关的税率。请参阅:税收地点和税率

税收机关

税收机关是地点的唯一组合并可用于提高销售税的计算效率。例如,如果“销售税地点弹性域”结构为省(州)、县和城市的组合,并且您输入的客户地址是加利福尼亚州、圣马特奥县、雷德伍德市,则应收款管理系统会创建如下税收机关:加利福尼亚-圣马特奥-雷德伍德市。

只要这些税收机关的地点存在,您就可以使用“税收机关”窗口人工输入税收机关。但是,创建税收机关的更常用方法是在输入客户地址时进行创建。

在您输入客户地址时,应收款管理系统将首先检查此地址的税收机关是否存在。如果税收机关存在,则应收款管理系统会使用与每个地点均关联的税率来创建税收机关的销售税率。如果税收机关存在但没有与每个地点均关联的税率,则无法计算此税收机关的总税率。如果您试图使用此税收机关(例如,输入发票),应收款管理系统会显示一则信息,表明无法找到客户地址的税率。

如果税收机关不存在,则应收款管理系统会查看此地址的地点是否存在。如果地点存在,则应收款管理系统会创建税收机关。如果每个地点的税率均存在,则应收款管理系统还会创建税收机关的销售税率。如果地点不存在,则应收款管理系统会检查“地址验证”系统选项以查看是否应创建地点或显示错误。

应收款管理系统仅创建本国内的税收机关。例如,如果您设置销售税系统来处理美国的业务,然后输入国外地址,则应收款管理系统不会创建这些国外地点的地点、税收机关或销售税记录。请参阅:税收机关

销售税税率

通过合计与税收机关的每个地点关联的所有税率,应收款管理系统会计算每个税收机关的销售税率。例如,如果税收机关是“加利福尼亚-圣马特奥-雷德伍德市”,其中加利福尼亚为 6%,圣马特奥为 1%,雷德伍德市为 1/2%,则此税收机关的销售税率为 7 1/2%。您可以在“复核销售税率”窗口中复核这些税率。请参阅:复核销售税率

如果您在“税收地点和税率”窗口中输入已经存在并由税收机关使用的地点税率,则应收款管理系统会创建此税收机关的新销售税记录。

创建的销售税记录数取决于您对税收机关中每个地点指定的日期和邮政编码范围的唯一交点。

下例说明了应收款管理系统用于创建客户地址销售税记录的方法。在此实例中,CA 是加利福尼亚州,圣马特奥是加利福尼亚的一个县,福斯特市和贝尔蒙特是圣马特奥县的城市。您在应收款管理系统中定义了以下地点和税率指定:

段值 自邮编 至邮编 起始日期 终止日期 税率
加利福尼亚 96199 96199-9999 15-07-90 ----- 6.25%
加利福尼亚 85364 89999-9999 15-07-90 ----- 6.25%
加利福尼亚 90000 94999-9999 15-07-90 ----- 6.25%
圣马特奥 00000 99999-9999 07-07-88 31-12-90 0%
圣马特奥 00000 99999-9999 01-01-91 31-01-91 2%
福斯特市 94063 94065-9999 01-01-91 31-01-91 1%
贝尔蒙特 94065 94069-9999 01-01-90 31-01-91 0%

在您输入并保存这些地点及其税率指定时,应收款管理系统将生成以下销售税率记录:

税收机关 自邮编 至邮编 起始日期 终止日期 税率
加利福尼亚-圣马特奥-福斯特市 94063 94065-9999 01-01-91 31-01-91 6.25+2+1
加利福尼亚-圣马特奥-贝尔蒙特 94065 94069-9999 15-07-90 31-12-90 6.25+0+0
加利福尼亚-圣马特奥-贝尔蒙特 94065 94069-9999 01-01-91 31-01-91 6.25+2+0

注:如果没有指定任意一段的税率,则系统不会提供税收机关的可用销售税率。例如,如果圣马特奥县未指定税率,则税收机关:加利福尼亚-圣马特奥-福斯特市不会对其指定税率。

销售税率改写

您可以使用改写税率功能来减少基于城市的给定税收机关的税收负债总额。当您在“税收地点和税率”窗口中输入“城市”税率指定时,系统会弹出“改写销售税率弹性域”,它允许您对高于“城市”段的任意段输入全部或部分“改写”税率。

如果要使用省(州)-县-市-邮编结构,您可以在对任何“省(州)-县”组合指定城市税率时,改写此城市的省(州)税率、县税率或同时改写两者。但是,您不能改写邮编税率,这是因为结构中的邮编低于“城市”段。

注意:如果要使用改写功能,您必须在“销售税地点弹性域”结构中纳入“城市”。

地址验证对销售税计算

应收款管理系统无法确定缺少税收地点值的客户地址销售税。例如,如果使用“省(州)-县-城市”作为销售税结构,则您必须对本国中的每个客户地址使用这些值,以确保基于税收的地点能正常发挥作用。这就是无论您如何设置“地址验证”系统选项或使用何种税收方法,在输入本国地址过程中均必须输入“销售税地点弹性域”结构每个要素的原因。“地址验证”系统选项仅与输入值的验证相关。

如果您要执行增值税系统并且不进行计税或验证地址,则可以选择“不验证 - 国家/地区”销售税地点弹性域结构,此结构仅要求输入国家/地区。此时,应收款管理系统将从“默认国家/地区”系统选项推导默认国家/地区。

您也可以对国家/地区特定客户地址的验证信息应用“弹性地址格式”。有关详情,请参考“弹性地址格式”一节。

税码

要在应收款管理系统中实行计税,您可以定义三种类型的税码:增值税码、地点税码和国际税码。

您可以定义与特定税码关联的税率,然后将这些税码指定给项目、客户或客户地点。这些税码具有“增值税”或“销售税”类型,并且通常在计算增值税或设置销售税的特定税码时使用。

如果税收方法为“销售税”,则您必须定义“地点”类型的税码。您仅可以为任意给定的日期范围定义一个“地点”类型的税码。

如果税收方法为增值税,请使用“系统选项”窗口中的“税额舍入”备选区域来定义应收款管理系统如何计算增值税额。您可以选择在行层或页眉层舍入增值税计算值,并指定舍入方法以及要显示的小数位数。应收款管理系统将按增值税率及单据来计算增值税。

如果税收方法是增值税,您还可以在“系统选项”窗口的“税”备选区域中指定默认税码。根据您定义的税务分层结构,应收款管理系统将使用此默认值,或者在项目、客户或客户地点层定义的税码。请参阅:税务系统选项

在使用基于增值税或销售税的系统时,您可能需要对本国事务处理而非所有国际事务处理计税。如果无法计税且事务处理类型要求输入税,则“自动开票”和“发票分录”将在验证过程中给出一则错误信息。

如果国际事务处理的事务处理类型不要求输入税,则可以避免这些错误。此外,您可以对不需要计税的所有国际地点指定零税率税码。税码允许对具有零税额的事务处理创建税行,以使事务处理通过验证。同时,具有非零税率税码的本国地点事务处理或国外地点事务处理也将具有正确的已计税额。

基于地点税的税码

在发票输入和导入过程中,应收款管理系统将根据税码或地点自动计税。如果您要同时根据税码和地点计税,则应将税收方法设置为“销售税”。

如果要对相同的客户同时使用两种计税方法,您可以使应收款管理系统自动计算销售锐,然后在发票行人工输入或导入税码以计算附加税。

此外,您可以对仅基于税码计税的客户指定特定税码。应收款管理系统将使用您在“系统选项”窗口中定义的税码分层结构,来查看是否对客户、客户地点、库存项目或系统选项层指定了任何税码。如果存在税码,则应收款管理系统会使用这些税码来推导税率;否则将依据地址来推导税率。此算法在本节早先的“税分层结构”图中做了详细说明。请参阅:计税概览

注意:要执行增值税,您必须对库存项目指定税码。如果要执行销售税,则无需对库存项目指定税码,因为这将改写事务处理中基于地点的计税方式。鉴于此原因,建议您在安装应收款管理系统时不要应用增值税和销售税。

例外项目

应收款管理系统允许您将特定税率与发运至特定地址的项目关联。例外项目仅在计算基于地点的税收时使用,并会改写与此地点关联的所有其它税率。

使用“项目税率例外项”窗口中的地点弹性域,您可以定义“销售税地点弹性域”中任何要素的例外项目。例如,当在加利福尼亚的任何地点,或仅限于旧金山市发运时,您可以定义某个特定项目的例外。此外,您可以使用此窗口中的税率弹性域来指定此项目要改写的税率。请参阅:税率例外信息

免税项目和免税客户

应收款管理系统允许您根据特定税码和(或)税收地点对特定项目或客户实行完全免税或部分免税。例如,您可以定义某些免于付税的客户,如美国政府。

您可以在“免税”窗口的客户层或项目层定义免税信息。此外,您也可以在区域层限制免税。这样,您可以对开单至客户创建为始终或仅在发运至加利福尼亚州时免税。

在您输入或导入发票时,应收款管理系统将检查是否存在客户或项目的任何免税信息。如果应收款管理系统发现“主要”状态的免税项目,则它会自动使用免税。除非您明确地输入免税,否则应收款管理系统不会使用“人工”或“未审批”状态的任何免税。

应收款管理系统使用事务处理的开单至客户、事务处理日期和税码来搜索免税项目。要确定定义的免税级别,应收款管理系统会按以下顺序进行搜索直至找到免税时为止:

例如,在搜索某个事务处理的免税项目时,如果将“ABC Inc.”作为开单至客户,将“ABC Co.”作为发运目的地,则应收款管理系统会按照以下方式进行搜索:

注:如果在输入或导入发票时选择“要求”税,则会改写任何预定义的免税项目。

注意:如果某个免税项目到期,建议您仅添加终止日期而不更改状态。如果您将免税状态更改为“到期”后再查看历史顺序,则系统不会显示免税,这是因为状态已不再是当前状态。

如果配置文件和系统选项允许,您可以在输入或导入发票时强制使用免税。此操作可以通过选择现有的免税或创建状态为“未审批”的免税来完成。如果您要应收款管理系统在计税时自动继续使用此免税,您可以使用“免税”窗口将状态更新为“主要”。如果您要在使用此免税时能够进行控制,则可以将其设置为“人工”。

通过将免税的状态设置为“拒绝”,您可以在输入或导入发票过程中拒绝已创建的免税。通过添加终止日期或将状态更改为“到期”,您也可以停用先前审批的免税。一旦免税状态为“拒绝”或“到期”,则此状态不能再更新。

建议:添加终止日期而非将状态设置为“到期”来停用免税。这将为免税提供更好的有效日期审计线索。

您可以使用下表来标识如何更新免税状态:

当前状态 可能的新状态
未审批 主要、人工、拒绝、到期
人工 主要、到期
主要 人工、到期
到期 不允许更改
已拒绝 不允许更改

建议:如果要控制可以创建未审批免税的用户,您可以设置相应用户的配置文件选项“税:允许改写客户免税信息”。

仅含税发票

您可以创建仅含税发票以在审计之后收取应付税款。您可以创建增值税和销售税系统的仅含税发票。

仅当“税:允许即席更改”和“税:允许人工行”配置文件选项均设置为“是”时,您才可以在“事务处理”窗口中人工创建仅含税发票。

要创建仅含税发票,请输入行金额等于零的发票。然后,定位至此行的“税”窗口并使用即席税码输入税行。您可以使用即席税码将已计算税额由零更改为您要求的金额。您也可以根据需要更改此税行的纳税帐户。

税组

使用税组,您可以对事务处理或发票行项目核销多个税。税组仅仅是一组税码,其中每个代码均表示特定的税率和用于过帐的总帐帐户。通过指定税组,您可以核销多个基于事务处理发运目的地的税率。请参阅:税组

另请参阅

设置税

税务报表

税码和税率

税收地点和税率

免税

导入税行

自定义销售税地点弹性域结构

定义销售税地点弹性域结构


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